Reportes del responsable de control interno
Quien hace las veces de jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno de Corpamag, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Artículo 9, modificatorio del Artículo 14 de la Ley 87 de 1993, garantizando la gestión transparente y brindando mejores servicios a los ciudadanos pone a su disposición los informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, así como los reportes efectuados a los organismos de control sobre posibles actos de corrupción e irregularidades encontradas en ejercicio de sus funciones.
* Para descargar los informes haga click sobre el respectivo archivo.
Informes de Control Interno
Descripción del Avance | Documentos | Año |
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Evaluación del Sistema de Control Interno
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2024 | |
Evaluación de Control Interno contable
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2023 | |
Informe de la rendición de la cuenta fiscal
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2023 | |
Informe Drecho de Autor
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2023 | |
Evaluación del Sistema de Control Interno
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2023 | |
Informe de Auditoría de Gestión Ambiental
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2023 | |
Informe de Auditoría Gestión Documental
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2023 | |
Informe seguimiento cumplimiento NTC 5854
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2023 | |
Informe seguimiento cumplimiento NTC 27001
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2023 | |
Evaluación del Sistema de Control Interno
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2023 | |
Auditoría de seguimiento SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO - AUDITORIA LA NORMA - NTC 6047 DE 2013.
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2022 | |
Informe de la rendición de la cuenta fiscal (2023-03-15)
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2022 | |
Evaluación de Control Interno contable (2023-02-28)
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2022 | |
Evaluación del Sistema de Control Interno
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2022 | |
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Ambiental
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2022 | |
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Humana | 2022 | |
Auditoría de cumplimiento NORMA TÉCNICA NTC 5854 y de la Res. 1519/2020 | 2022 | |
Evaluación del Sistema de Control Interno (2022-07-27) |
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2022 |
Auditoría de Control Interno- TIC (2022-03-09) |
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2022 |
Evaluación de Control Interno Contable (2022-03-02) |
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2021 |
Informe de la rendición de la cuenta fiscal (2022-03-02) | 2021 | |
Evaluación del Sistema de Control Interno (2022-01-28) |
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2021 |
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Ambiental (2022-01-24) |
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2021 |
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Administrativa (2022-01-24) |
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2021 |
Evaluación del Sistema de Control Interno (2021-07-30) |
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2021 |
Evaluación del Sistema de Control Interno (2020-07-30) |
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2020 |
Informe de la rendición de la cuenta fiscal (2021-03-24) |
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2020 |
Evaluación del Sistema de Control Interno (2022-01-28) |
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2021 |
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Ambiental (2022-01-24) |
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2021 |
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Administrativa (2022-01-24) |
|
2021 |
Evaluación del Sistema de Control Interno (2021-07-30) |
|
2021 |
Evaluación del Sistema de Control Interno (2020-07-30) |
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2020 |
Informe de la rendición de la cuenta fiscal (2021-03-24) |
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2020 |
Informe de Evaluación de Control Interno (2021-03-18) |
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2020 |
Auditoría de control interno - Tecnologías de la Información (2021-03-18) |
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2020 |
Informe de Evaluación de Derechos de Autor (2021-03-18) |
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2020 |
Informe de Evaluación de Control Interno Contable (2021-03-18) |
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2020 |
Evaluación del Sistema de Control Interno (2021-01-29) |
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2020 |
Auditoría de Control Interno Subdirección de Educación Ambiental (2020-03-04) |
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2019 |
Auditoría de Control Interno Subdirección de Gestión Ambiental (2020-03-04) |
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2019 |
Evaluación de Control Interno Contable (2020-03-04) |
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2019 |
Informe de rendición de la cuenta fiscal (2020-03-04) |
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2019 |
Informe Pormenorizado (2020-01-27) |
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2019 |
Informe Pormenorizado (2019-11-08) |
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2019 |
Informe Pormenorizado (2019-07-12) |
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2019 |
Informe Pormenorizado (2019-03-27) |
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2019 |
Informe de rendición de la cuenta fiscal (2019-08-23) |
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2018 |
Auditoría de Control Interno (2019-07-12) |
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2018 |
Evaluación de Control Interno Contable (2019-07-12) |
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2018 |
Informe de Control Interno (2019-07-09) |
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2018 |
Informe Pormenorizado (2019-03-22) |
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2018 |
Informe Pormenorizado (2014-06-15) |
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2014 |
Informe Pormenorizado (2014-03-15) |
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2014 |
Informe Pormenorizado (2013-11-18) |
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2013 |
Informe Pormenorizado (2013-07-12) |
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2013 |
Informe Pormenorizado (2013-03-12) |
|
2013 |
Informe Pormenorizado (2012-11-15) |
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2012 |
Informe Pormenorizado (2012-07-11) |
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2012 |
Informe Pormenorizado (2012-03-13) |
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2012 |
Informe Pormenorizado (2011-11-11) |
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2011 |
Otros reportes de Control Interno: