bahsegel

Informes de Control Interno

Reportes del responsable de control interno


Quien hace las veces de jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno de Corpamag, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Artículo 9, modificatorio del Artículo 14 de la Ley 87 de 1993, garantizando la gestión transparente y brindando mejores servicios a los ciudadanos pone a su disposición los informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, así como los reportes efectuados a los organismos de control sobre posibles actos de corrupción e irregularidades encontradas en ejercicio de sus funciones.  

 

* Para descargar los informes haga click sobre el respectivo archivo.

Informes de Control Interno

 
Descripción del Avance Documentos Año
Evaluación del Sistema de Control Interno  
 2024
Evaluación de Control Interno contable
2023
Informe de la rendición de la cuenta fiscal
2023
Informe Drecho de Autor 
2023
Evaluación del Sistema de Control Interno
2023
Informe de Auditoría de Gestión Ambiental
2023
Informe de Auditoría Gestión Documental
2023
Informe seguimiento cumplimiento NTC 5854
2023
Informe seguimiento cumplimiento NTC 27001
2023
Evaluación del Sistema de Control Interno 
2023
Auditoría de seguimiento SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO - AUDITORIA  LA NORMA - NTC 6047  DE 2013.
2022
Informe de la rendición de la cuenta fiscal (2023-03-15)
2022
Evaluación de Control Interno contable (2023-02-28)
2022
Evaluación del Sistema de Control Interno
2022
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Ambiental                                            
2022
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Humana                                                2022
Auditoría de cumplimiento NORMA TÉCNICA NTC 5854 y de la Res. 1519/2020      2022
Evaluación del Sistema de Control Interno (2022-07-27) 2022
Auditoría de Control Interno- TIC (2022-03-09) 2022
Evaluación de Control Interno Contable (2022-03-02) 2021
Informe de la rendición de la cuenta fiscal (2022-03-02) 2021
Evaluación del Sistema de Control Interno (2022-01-28) 2021
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Ambiental (2022-01-24) 2021
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Administrativa (2022-01-24) 2021
Evaluación del Sistema de Control Interno (2021-07-30) 2021
Evaluación del Sistema de Control Interno (2020-07-30) 2020
Informe de la rendición de la cuenta fiscal (2021-03-24) 2020
Evaluación del Sistema de Control Interno (2022-01-28) 2021
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Ambiental (2022-01-24) 2021
Auditoría de Control Interno Proceso Gestión Administrativa (2022-01-24) 2021
Evaluación del Sistema de Control Interno (2021-07-30) 2021
Evaluación del Sistema de Control Interno (2020-07-30) 2020
Informe de la rendición de la cuenta fiscal (2021-03-24) 2020
Informe de Evaluación de Control Interno (2021-03-18) 2020
Auditoría de control interno - Tecnologías de la Información (2021-03-18) 2020
Informe de Evaluación de Derechos de Autor (2021-03-18) 2020
Informe de Evaluación de Control Interno Contable (2021-03-18) 2020
Evaluación del Sistema de Control Interno (2021-01-29) 2020
Auditoría de Control Interno Subdirección de Educación Ambiental (2020-03-04) 2019
Auditoría de Control Interno Subdirección de Gestión Ambiental (2020-03-04) 2019
Evaluación de Control Interno Contable (2020-03-04) 2019
Informe de rendición de la cuenta fiscal (2020-03-04) 2019
Informe Pormenorizado (2020-01-27) 2019
Informe Pormenorizado (2019-11-08) 2019
Informe Pormenorizado (2019-07-12) 2019
Informe Pormenorizado (2019-03-27) 2019
Informe de rendición de la cuenta fiscal (2019-08-23) 2018
Auditoría de Control Interno (2019-07-12) 2018
Evaluación de Control Interno Contable (2019-07-12) 2018
Informe de Control Interno (2019-07-09) 2018
Informe Pormenorizado (2019-03-22) 2018
Informe Pormenorizado (2014-06-15) 2014
Informe Pormenorizado (2014-03-15) 2014
Informe Pormenorizado (2013-11-18) 2013
Informe Pormenorizado (2013-07-12) 2013
Informe Pormenorizado (2013-03-12) 2013
Informe Pormenorizado (2012-11-15) 2012
Informe Pormenorizado (2012-07-11) 2012
Informe Pormenorizado (2012-03-13) 2012
Informe Pormenorizado (2011-11-11) 2011

Otros reportes de Control Interno:

inicio desde movil